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要報匯算清繳,發(fā)現(xiàn)工資和實際個稅的申報不一致,請問應(yīng)該怎么調(diào)
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速問速答你好,具體的是什么原因的?
2022 04/29 09:45
84785009
2022 04/29 09:56
應(yīng)該是我工資6000,做憑證直接做的發(fā)放的,前期只做了發(fā)放的
郭老師
2022 04/29 10:00
你好,也就是你沒有申報個稅是嗎?去補上就可以的。
84785009
2022 04/29 10:13
個稅每月都申報的啊
郭老師
2022 04/29 10:14
發(fā)現(xiàn)工資和實際個稅的申報不一致
應(yīng)該是我工資6000,做憑證直接做的發(fā)放的,前期只做了發(fā)放的
那你只做了發(fā)放的,不是沒有申報個稅。
郭老師
2022 04/29 10:14
你看一下你的分錄,你沒有做計提榪借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款,你只做的這一個嗎?
84785009
2022 04/29 10:15
個稅的數(shù)據(jù),和我工資的數(shù)據(jù)不一樣,所以需要調(diào)賬
郭老師
2022 04/29 10:16
你好
你賬上工資分錄怎么做的?
84785009
2022 04/29 10:18
前期是那樣直接做的
郭老師
2022 04/29 10:19
支付的呢?借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎?
84785009
2022 04/29 10:54
我直接這么改可以嗎/
郭老師
2022 04/29 10:55
你看下你上面的分錄和這個分錄有區(qū)別嗎?
郭老師
2022 04/29 10:55
都已經(jīng)做了,你再重復(fù)做一遍的話,不就重復(fù)啦。
84785009
2022 04/29 11:26
是修改的憑證 ,
郭老師
2022 04/29 11:36
你好,你應(yīng)該是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
然后你當時是借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這個沒有問題吧?
郭老師
2022 04/29 11:36
你是不是按照第二種方法來做的?
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