問題已解決
老師,我現(xiàn)在有一個問題,想咨詢一下,現(xiàn)在我們公司進(jìn)項(xiàng)票多銷項(xiàng)票少,該怎樣把進(jìn)項(xiàng)票這一塊兒給銷售出去呢!
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速問速答你好;? 你銷售進(jìn)項(xiàng)稅 必須要你銷項(xiàng)稅產(chǎn)生后可以抵扣的;? 或者是你轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用去的??
2022 04/29 13:49
84784947
2022 04/29 13:54
主要是去年年底進(jìn)了一大批貨,最近這幾個月疫情,銷量情況不太好,導(dǎo)致的現(xiàn)在銷售額低開出的票少,老師的意思是可以把這些多出的進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用上嗎
84784947
2022 04/29 13:57
老師,具體是怎么操作的呢?
meizi老師
2022 04/29 13:57
你好;? ?這個留底就行了。? 其實(shí)現(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策嗎。 可以申請留底退稅的;? 你直接轉(zhuǎn)出了還是有點(diǎn)可惜的??
84784947
2022 04/29 14:02
那在以后各月份抵扣不可以嗎?
meizi老師
2022 04/29 14:02
也可以的 ;? 也可以留底抵扣或者退稅的;? ?
84784947
2022 04/29 14:03
老師,
這個申請留底退稅一般在繳納增值稅時申請還是在繳納完增值稅后去申請這個退稅呢!
meizi老師
2022 04/29 14:04
你好 ;? ?繳納之后去? ;? ?現(xiàn)在就可以申請退稅的??
84784947
2022 04/29 14:04
老師,你剛剛說那個直接轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用有點(diǎn)可惜是怎么理解的?
meizi老師
2022 04/29 14:10
你好; 明明你可以退稅回來的; 你直接轉(zhuǎn)出了 到成本費(fèi)用去 ;? ? 就少退款給你們了 。這部分 是可以以后抵扣或者退稅的; 是很可惜的?
84784947
2022 04/29 14:12
明白了,謝謝老師耐心的解答!
meizi老師
2022 04/29 14:18
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給與評價??
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