問題已解決

老師,公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了,應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?

84785002| 提問時(shí)間:2022 04/29 21:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
同學(xué)您好,您也可以按實(shí)際繳納的計(jì)提的,您一定需要按全額計(jì)提的話,那就需要在補(bǔ)計(jì)提一半,然后再把應(yīng)交未交的款項(xiàng)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或其他收益里面
2022 04/29 21:22
84785002
2022 04/29 21:32
老師,這個(gè)屬于我應(yīng)該交全額的,但是我只計(jì)提了一半,我是不是應(yīng)該調(diào)整去年的呢
84785002
2022 04/29 21:34
如果調(diào)整去年,企業(yè)準(zhǔn)則就是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅/教育附加/地方教育附加 借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣么?
84785002
2022 04/29 21:36
老師,你說的另一種營(yíng)業(yè)外收入,我沒太理解呢?比如我去年11月計(jì)提了10元,可是我今年4月發(fā)現(xiàn),應(yīng)該交20元 這種咋寫分錄
文老師
2022 04/29 22:19
您就是需要補(bǔ)計(jì)提的是吧,是對(duì)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~