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4.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。20××年6月1日,與乙公司簽訂供貨合同,向其出售一批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)400000元,應(yīng)交增值稅64000元。根據(jù)購(gòu)貨合同規(guī)定,乙公司在購(gòu)貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)貨款200000元,剩余貨款在交貨后付20××年6月6日,企業(yè)收到乙公司交來的預(yù)付貨款200000元并存人銀行6月19日企業(yè)將貨物發(fā)到乙公司,并開出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收后付清了剩余貨款要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

84785034| 提問時(shí)間:2022 04/30 15:38
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款200000 貸:預(yù)收賬款200000 借:預(yù)收賬款200000 借:銀行存款 400000+64000-200000=264000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額64000
2022 04/30 15:40
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