問題已解決

老師,就是上個季度有一筆銀行進賬,在上個季度已經(jīng)確認(rèn)收入了,報稅的時候已經(jīng)交稅了,然后四月份客戶又要求開票,但是四月份的政策是普票免增值稅,這時要怎么改?

84785008| 提問時間:2022 05/01 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 紅沖無票收入 然后在做發(fā)票的 得去稅務(wù)局申報
2022 05/01 10:14
84785008
2022 05/01 11:42
那更正的時候,那個稅款怎么做法?
郭老師
2022 05/01 12:08
你好,之前繳納的稅款嗎?如果沒有繳納稅款的話,都在第十欄或者是12欄里面填寫就可以的,超過45萬的在第12欄里面
84785008
2022 05/01 12:10
之前交過稅款
郭老師
2022 05/01 12:20
找你稅務(wù)局問下那邊給退吧 主要是不好退
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