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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工實(shí)際工資是10000 前面會計(jì)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)的10154.64 然后個(gè)稅也交了但是個(gè)稅是由公司承擔(dān)的 實(shí)際發(fā)給員工的還是一萬 現(xiàn)在之前兩個(gè)月個(gè)稅補(bǔ)給公司怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答先不管了,以后2個(gè)月少扣個(gè)稅就是了
2022 05/03 16:32
84784958
2022 05/03 16:49
但是這個(gè)這個(gè)稅金已經(jīng)從員工工資里面扣掉了
家權(quán)老師
2022 05/03 16:51
你原來的分錄是咋做的?
84784958
2022 05/03 17:06
就借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)銀行存款 交個(gè)稅的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
家權(quán)老師
2022 05/03 17:11
意思是你多計(jì)提了154.64工資嗎?
84784958
2022 05/03 17:14
對 工資計(jì)提是按照10154.64 申報(bào)也是按照這個(gè)數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2022 05/03 17:21
就那樣了哈,以后少計(jì)提工資就是了。要不然,
借應(yīng)付職工薪酬 員工還的稅金
貸:管理費(fèi)用-工資
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬
84784958
2022 05/03 17:22
可以直接計(jì)提一筆借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 然后借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
家權(quán)老師
2022 05/03 17:27
怎么是計(jì)提了,你這個(gè)是多提了,要沖銷
84784958
2022 05/03 17:31
借銀行存款不是最后余額不對了嗎
家權(quán)老師
2022 05/03 17:36
為啥不對呢?員工不是補(bǔ)給公司,存款增加了呀
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