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未開票收到貨款,會計分錄是不是借:銀行存款,貸:應收帳款,同時結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入

84785045| 提問時間:2022 05/05 13:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2022 05/05 13:41
84785045
2022 05/05 13:42
老師,是后面錯誤是嗎
小菲老師
2022 05/05 13:43
同學,你好 后面錯誤
84785045
2022 05/05 13:50
那應交稅費,需要寫明細嗎
84785045
2022 05/05 13:50
是增值稅銷項嗎
小菲老師
2022 05/05 13:52
同學,你好 嗯嗯,是的
84785045
2022 05/05 13:52
那期末就是負的了
小菲老師
2022 05/05 13:54
同學,你好 怎么會是負數(shù)?
84785045
2022 05/05 13:55
應交稅費是在貸方
小菲老師
2022 05/05 13:56
同學,你好 嗯,你之后繳納增值稅,就會沖掉
84785045
2022 05/05 13:57
好的,謝謝
小菲老師
2022 05/05 14:00
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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