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老師,您好!問一下六稅兩費退的稅費怎么做賬(附加稅及印花稅)

84785004| 提問時間:2022 05/05 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款, 貸應交稅費、 借應交稅費、 借稅金及附加負數(shù)
2022 05/05 15:52
84785004
2022 05/05 16:15
老師做一筆還是兩筆?
84785004
2022 05/05 16:16
計提的也要沖掉嗎
郭老師
2022 05/05 16:18
對的是的,一個是收到的一個紅沖計提的。
84785004
2022 05/05 16:23
好的,那老師增量留抵退稅跟存量留抵退稅也是一樣的做賬方法嗎,把之前的沖掉?
郭老師
2022 05/05 16:27
借銀行存款,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785004
2022 05/05 16:28
沒有轉出的科目
郭老師
2022 05/05 16:28
你好 增加一個的 參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業(yè)采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。 收到退還的期末留抵時,會計分錄: 借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
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