問(wèn)題已解決

老師:上個(gè)月我們公司和對(duì)方公司簽了合同,沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有付款,但我上個(gè)月差成本票,我就把合同作為附件做賬了,這個(gè)月發(fā)票到賬了,但我們公司還沒(méi)有付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/05 15:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!紅字沖減之前的,然后按發(fā)票入賬
2022 05/05 15:58
84785014
2022 05/05 16:06
哦哦,好的
宋生老師
2022 05/05 16:07
你好!歡迎下次再來(lái)探討
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