問(wèn)題已解決

21年還沒(méi)有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開(kāi)發(fā)票收入,21年又開(kāi)具了發(fā)票但沒(méi)有沖20年那筆未開(kāi)票收入,現(xiàn)在要怎么處理?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 06:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報(bào)表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫(xiě)帳載金額就可以的
2022 05/06 08:12
84784987
2022 05/06 09:22
老師可以再解釋的更清楚一些嗎
郭老師
2022 05/06 09:25
你好,具體的哪一個(gè)不清晰?是那個(gè)分錄你沒(méi)有看懂嗎?跨年的分錄。
84784987
2022 05/06 11:42
假如20年確認(rèn)了未開(kāi)票收入10600當(dāng)時(shí)分錄是: 借:應(yīng)收賬款10600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600 在21年開(kāi)具了發(fā)票,又做了相同分錄 22年借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600 貸:應(yīng)收賬款10600,同時(shí)更正2021的增值稅申報(bào),21年財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅年報(bào)納稅調(diào)整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會(huì)產(chǎn)生收入類的調(diào)減金額,是這樣做嗎?
郭老師
2022 05/06 11:49
你好 是的,是這么做的。
84784987
2022 05/06 12:59
更正20年增值稅申報(bào)表時(shí)會(huì)產(chǎn)生退稅,會(huì)不會(huì)被稅管員關(guān)注
郭老師
2022 05/06 13:00
你好 這個(gè)不好說(shuō),不一定。
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