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老師,我去年開的發(fā)票,掛應收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應收在匯算的時候要怎么處理?
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速問速答你好,正常您不用匯算清繳的時候調(diào)整的,咱直接借主營業(yè)務收入,應交應交稅費,應交增值稅銷項稅額,貸應收賬款。
2022 05/07 12:21
84784963
2022 05/07 12:24
是在發(fā)票紅沖的時候處理的,也就是今年三月份,但是,匯算的表要按去年12月的來
李霞老師
2022 05/07 12:27
你匯算的話,您就按去年的業(yè)務操作就可以了,今年紅沖的和去年的匯算清繳沒有關系的。
84784963
2022 05/07 12:27
我紅沖的是去年的發(fā)票
李霞老師
2022 05/07 12:29
你好,我明白你的意思,但是您發(fā)票是今年開出來的,所以他算到今年就可以了。
84784963
2022 05/07 12:31
那么請問老師,我去年報表上的營業(yè)收入需要做調(diào)整嗎?
李霞老師
2022 05/07 12:33
你好同學,不需要的,你正常確定收入就可以。
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