問題已解決

老師,我們公司上個(gè)月沒有開票,只開了一張紅字發(fā)票,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/08 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 填寫負(fù)數(shù)銷售額 你開的13%的嗎
2022 05/08 08:54
84785034
2022 05/08 08:54
是服務(wù)費(fèi)6%
84785034
2022 05/08 08:55
那就只填負(fù)數(shù)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不填了是吧
郭老師
2022 05/08 08:56
沒有勾選進(jìn)項(xiàng)不用填寫 你試下自己能保存不 不能的得去稅務(wù)局
84785034
2022 05/08 08:58
好的,謝謝老師
84785034
2022 05/08 08:58
那這部分稅留著后面開票了才能抵抗是吧
郭老師
2022 05/08 09:01
你好對的 是這么做的
84785034
2022 05/08 09:13
老師,那做了沖紅分錄,這部分負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)還需要做分錄嗎
郭老師
2022 05/08 09:19
做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面
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