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領(lǐng)導(dǎo)問留底稅是多少,是看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)嗎,應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)明細(xì)科目,減免稅款440,這個(gè)需要填哪個(gè)報(bào)表附表里哪里,我發(fā)了個(gè)表,老師你告訴我,留底稅是多少,是5001.68嗎,可報(bào)表顯示留底是4561.68,這個(gè)440是不是不算啊,要算得話填哪個(gè)表里,為什么不是看期末余額呢,期初數(shù)不是不變的嗎,那下個(gè)月看什么,這個(gè)月留底已經(jīng)抵完了,要是沒抵完,下個(gè)月看哪里,
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速問速答你好,留抵稅看賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額,報(bào)表上是看32欄期初未交增值稅的負(fù)數(shù)金額
2022 05/08 14:58
84784969
2022 05/08 17:55
剛有個(gè)老師說是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額,
84784969
2022 05/08 17:57
這440,填哪里,
小云老師
2022 05/08 17:58
同學(xué),你是留抵啊,肯定看未交增值稅借方了
小云老師
2022 05/08 17:59
減免稅款440,這個(gè)需要填哪個(gè)報(bào)表附表里哪里,那要看你這個(gè)440是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的減免?
小云老師
2022 05/08 18:21
如果你有留抵沒余額這個(gè)就可能是你們記賬人員做分錄有誤
小云老師
2022 05/08 18:22
有減免是要填表,但是不同的減免原因填的是不一樣的,所以我問你具體是什么原因的減免
小云老師
2022 05/08 18:23
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免-留抵
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