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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,早上好,如果我們現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)了倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)發(fā)票,那我們賬務(wù)該如何處理呢?我們以前是做財(cái)政補(bǔ)貼入賬的,謝謝
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速問(wèn)速答你好同學(xué),管理費(fèi)用
2022 05/11 09:15
84784989
2022 05/11 09:26
要不要調(diào)賬呢老師
賀漢賓老師
2022 05/11 09:30
同學(xué)你這個(gè)是收還是支出
84784989
2022 05/11 09:35
之前是
計(jì)提了財(cái)政補(bǔ)貼,收到的時(shí)候,
借:銀行存款
貸:財(cái)政補(bǔ)貼
賀漢賓老師
2022 05/11 09:41
一般納稅人
借:銀行存款/應(yīng)收帳款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---倉(cāng)儲(chǔ)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
小規(guī)模納稅人
借:銀行存款/應(yīng)收賬款(發(fā)票金額)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---倉(cāng)儲(chǔ)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
84784989
2022 05/11 09:55
以前做的賬需不需要調(diào)整呢?
賀漢賓老師
2022 05/11 09:56
這個(gè)以前做過(guò)的就不需要了 今年改過(guò)來(lái)就好
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