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我們企業(yè)是企業(yè)會計準(zhǔn)則 怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄

84784955| 提問時間:2022 05/11 11:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!這個要看什么原因要轉(zhuǎn)出
2022 05/11 11:56
84784955
2022 05/11 11:57
沒有應(yīng)稅產(chǎn)品 進項不符合抵扣 是以前年度的進項 稅務(wù)局要求 轉(zhuǎn)出
宋生老師
2022 05/11 11:57
你好!你以前年度這個進項怎么做的分錄?
84784955
2022 05/11 11:59
從費用和成本中提的進項
宋生老師
2022 05/11 12:08
你好!你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整等 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
84784955
2022 05/11 12:10
能麻煩您 把分錄 寫全么? 我不太會這個 謝謝
宋生老師
2022 05/11 12:12
你好!分錄就是這樣啊。 涉及損益類的,用以前年度損益調(diào)整
84784955
2022 05/11 12:14
就這一筆 跳出來 就可以了么 ? 不涉及未分配利潤 庫存 原料 之類的么?
宋生老師
2022 05/11 12:19
你好!呃。老師不清楚你之前是計入什么科目,所以下面的沒辦法做啊 所以一直問你之前是入的什么。才能確認(rèn)現(xiàn)在入什么
84784955
2022 05/11 12:24
以前就是 借費用 成本 計提的稅金啊
宋生老師
2022 05/11 12:33
您好!不是這樣,進項轉(zhuǎn)出跟這些沒關(guān)系了。是取得進項發(fā)票的時候,這個進項發(fā)票當(dāng)時的賬務(wù)處理
84784955
2022 05/11 12:36
借 管理費用 水電費 進項稅額 貸 銀行存款
宋生老師
2022 05/11 12:57
你好!那你現(xiàn)在是借以前年度損益調(diào)整等 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 然后借:利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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