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4月收到的增值稅發(fā)票,在5月認證,算是5月還是4月的進項稅額啊,那5月繳納增值稅的話,可以把5月認證的進項發(fā)票進行抵減嗎

84785042| 提問時間:2022 05/11 16:24
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,看你認證的時候有沒有申報4月的增值稅,申報了就是5月的
2022 05/11 16:25
84785042
2022 05/11 16:29
我現(xiàn)在還沒申報4月的增值稅,那是不是這個進項還是可以算在4月
夏天老師
2022 05/11 16:31
是的,沒申報的話還可以算到4月份
84785042
2022 05/11 16:32
那我應(yīng)該先認證?然后申報的時候就可以抵減了對嗎
夏天老師
2022 05/11 16:33
是的,認證之后申報就可以抵扣銷項
84785042
2022 05/11 16:36
還有我想問一下,那我4月份做賬的時候,進項發(fā)票是計入待認證進項稅,還是應(yīng)交進項稅呢
夏天老師
2022 05/11 16:37
認證了發(fā)票就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額
84785042
2022 05/11 16:42
但是我4月做賬的時候還沒認證,現(xiàn)在認證了也是做進項稅額?
夏天老師
2022 05/11 16:45
現(xiàn)在認證了也是算在4月賬務(wù)里面啊,你只要沒申報就是算在4月的
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