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(二)資料:某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動人員計提職工薪酬125000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬34200元。(2)通過財政直接支付方式向單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動以及從事行政及后勤管理的職工個人支付薪酬共計118000元。(3)通過財政直接支付方式向單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動以及從事行政及后勤管理的職工代扣代繳個人所得稅3200元,同時通過財政直接支付方式為這些職工代扣代繳和繳納職工社會保險費和住房公積金共計38000元。(4)通過銀行存款賬戶為專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動支付外部人員的勞務(wù)費2500元。(5)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動過程中購買一項固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付款項5000元,款項通過財政授權(quán)支付方式支付。固定資產(chǎn)尚未收到。(6)收到為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動購買的一項固定資產(chǎn),扣除之前預(yù)付賬款5000元后,補付價款16500元,款項通過財政授權(quán)支付方式支付。購買的固定資產(chǎn)投入使用。(7)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動的部門領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為820元;開展行政管理活動的部門領(lǐng)用一批庫存物品,該批庫存物品的賬面余額為720

84785034| 提問時間:2022 05/11 22:38
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職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
(1) 借,業(yè)務(wù)活動費用 125000 ? ? 單位管理費用 34200 貸,應(yīng)付職工薪酬 159200 (2) 借:應(yīng)付職工薪酬 118000 貸:財政撥款收入 118000 預(yù)算會計 借:行政支出 118000 貸:財政撥款預(yù)算收入 118000 (3) 借:其他應(yīng)交稅費-個人所得稅3200? ? ? ?其他應(yīng)付款-代扣社保及住房公積金 38000? 貸:財政撥款收入 41200? 預(yù)算會計 借:其他支出-個人所得稅3200? ? ? 其他支出-代扣社保及住房公積金 38000? 貸:財政撥款預(yù)算收入 41200 (4) 借:業(yè)務(wù)活動費用 2500 貸:銀行存款 2500 預(yù)算會計 借:行政支出 2500 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 2500 (5) 借:預(yù)付賬款 5000 貸:零余額賬戶用款額度 5000 預(yù)算會計 借:行政支出 5000 貸:資金結(jié)存-零余額用款額度 5000 (6) 借:固定資產(chǎn) 21500 貸:預(yù)付賬款 5000 ? ? 零余額用款額度 16500 預(yù)算會計 借:行政支出 16500 貸:資金結(jié)存-零余額用款額度 16500 (7) 借:業(yè)務(wù)活動費用 820 貸:庫存物品 820 借:單位管理費用 720 貸:庫存物品 720
2022 05/12 12:10
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