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12月2日,發(fā)出甲材料1000千克,材料已驗(yàn)收入庫,收料單第1801號(hào),貸款63600元尚未支付,運(yùn)雜費(fèi)1400元已用銀行支票付訖。材料按實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/12 23:14
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:原材料63600+1400 貸:銀行存款63600+1400
2022 05/12 23:27
小杜杜老師
2022 05/12 23:28
以下面為準(zhǔn): 借:原材料63600+1400 ?貸:應(yīng)付賬款63600 銀行存款1400 借:生產(chǎn)成本63600+1400 貸:原材料63600+1400
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