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老師,暫估的成本費(fèi)用,沒有發(fā)票。匯算做了調(diào)增,但是對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款我還怎么處理?

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/13 21:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的? 暫估的款項(xiàng)支付了嗎
2022 05/13 21:17
84785034
2022 05/13 21:19
借,管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。沒付
bamboo老師
2022 05/13 21:26
請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785034
2022 05/13 21:42
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/13 21:44
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
84785034
2022 05/13 22:50
老師,你的意思是,我不緊需要調(diào)增,還需要加這一筆分錄是嗎?
bamboo老師
2022 05/13 23:43
是的 不僅需要調(diào)增,還需要加這一筆分錄
84785034
2022 05/13 23:51
老師,如果這筆錢付了,當(dāng)時(shí)貸銀行存款。是不是就不用寫這筆分錄了?
bamboo老師
2022 05/13 23:52
是的 因?yàn)橘J方?jīng)]有科目可以寫 匯算清繳納稅調(diào)整就好了
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