問(wèn)題已解決

一般納稅人增值稅申報(bào)表附表四關(guān)于稅控盤(pán)抵扣,如果本期不需要交增值稅,附表四我前面都填,最后的實(shí)際抵減那一欄不填,那么本期的稅控盤(pán)280塊本期就不會(huì)抵扣了是吧,可以放在下期的期初余額里面用來(lái)抵扣,對(duì)吧

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/15 13:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 這樣處理正確的
2022 05/15 13:01
84784971
2022 05/15 13:02
增值稅減免稅明細(xì)表也是這樣,實(shí)際繳納那一欄不填,是吧
84784971
2022 05/15 13:02
附表四前面本期發(fā)生額可以填,然后保存,是吧
bamboo老師
2022 05/15 13:04
是的 實(shí)際抵減欄次不要填寫(xiě) 在期末余額欄次體現(xiàn)
84784971
2022 05/15 13:05
期末余額欄次體現(xiàn)什么意思
bamboo老師
2022 05/15 13:07
就是這個(gè)280在減免稅明細(xì)表 附表四?期末余額欄次
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