問題已解決

老師好!我們公司一般發(fā)貨了就可以確認(rèn)收入了。所以當(dāng)月就確認(rèn)收入了。但是大部分等到下月對(duì)好帳才來的銷項(xiàng)發(fā)票!可是上月已經(jīng)結(jié)賬了,下月才開了發(fā)票,要怎么賬務(wù)處理或其他處理呢?

84785004| 提問時(shí)間:2022 05/15 22:44
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您如何申報(bào)增值稅?是發(fā)貨當(dāng)月還是開票當(dāng)月?
2022 05/15 22:46
84785004
2022 05/16 11:13
您是說要跟申報(bào)保持一致是嗎。
84785004
2022 05/16 11:14
如果目前是內(nèi)賬處理,是不是先沖銷一下之前的,再做一個(gè),其實(shí)收入是一樣的,沒有沒有稅,還是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我這樣說對(duì)嗎老師
小林老師
2022 05/16 11:18
您好,說外賬如何處理,現(xiàn)在是跟納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng),如何確認(rèn)收入
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