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小型微利企業(yè),4月收到了留底退稅額,4月有銷項(xiàng)稅額,沒有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)主表有未繳稅額,附表五(附加稅)卻都是零,6稅2費(fèi)不是減半征收嗎?

84784950| 提問時(shí)間:2022 05/16 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 當(dāng)月的增值稅-增量留底稅額作為計(jì)稅依據(jù)
2022 05/16 12:46
84784950
2022 05/16 12:48
3月期末留底,4月都退完了,沒有留底了
郭老師
2022 05/16 12:52
當(dāng)月的增值稅-增量留底退稅稅額作為計(jì)稅依據(jù)
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