問題已解決
老師,就是我們做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2021年有一筆未開票收入,我怎么做賬,我現(xiàn)在還沒有申報2021年的匯算清繳
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速問速答你好,你的增值稅申報嗎?如果增值稅申報了,借應(yīng)收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
2022 05/17 14:35
郭老師
2022 05/17 14:35
成本也可以在這個月補上的。
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