问题已解决
工程款還未到 墊付進(jìn)來的材料款 前會計做的 其他應(yīng)收 工程款到了如何 平賬呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
2022 05/17 17:29
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784984 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/17 17:35
就是 **項目 工程款未到 **方自己打進(jìn)來的錢先墊付了材料款
![](https://pic1.acc5.cn/013/10/49/53_avatar_middle.jpg?t=1680262571)
易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/17 17:42
被**方:
1、內(nèi)賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(**收入)
貸:其他應(yīng)付款-**方
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)