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實(shí)務(wù)
問題已解決
在2021年庫存商品暫估入庫后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來后,單價(jià)與暫估入庫時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
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速問速答你好,先沖銷去年的分錄,然后按照發(fā)票確認(rèn)庫存商品,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,差異轉(zhuǎn)入以前年度損益
2022 05/18 16:33
84785034
2022 05/18 18:51
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益分錄怎么做
小寶老師
2022 05/19 08:04
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
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