問題已解決

老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開始做的是借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人,(其實就是沒發(fā)工資的)后來換會計她直接一次性發(fā)了那個員工6個月的工資,借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號),那之前那個會計做的管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人,(其實就是沒發(fā)工資的)應該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄

84784973| 提問時間:2022 05/18 17:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸,應付職工薪酬,負數(shù) 借,應付職工薪酬 負數(shù),貸,其他應收款-法人 負數(shù)
2022 05/18 18:06
84784973
2022 05/19 09:25
如果沒跨年就可以年末直接紅沖負數(shù),不用用以前年度損益調(diào)整對吧
辜老師
2022 05/19 10:07
是的,你的理解是對的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~