問題已解決
老師您好,請問上月已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票,這個月紅沖,關(guān)于進項稅額加計抵扣部分,應該怎么做會計分錄?
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速問速答你好,當時你的加計扣除分錄怎么做?
2022 05/19 10:05
84785041
2022 05/19 10:09
加計扣除分錄做在繳納稅費的時候,借應交稅費,貸銀行存款、營業(yè)外收入-進項稅額加計抵減
84785041
2022 05/19 10:10
看了一下這筆因為還有留底稅費所以還沒有抵扣到進項稅額加急抵減,那我是到了以后抵扣的時候直接重新按實際抵扣的金額就可以嗎?
郭老師
2022 05/19 10:11
借應交稅費未交增值稅負數(shù)貸、營業(yè)外收入負數(shù)
郭老師
2022 05/19 10:11
可以的,但是你賬上需要做這個紅沖的。
84785041
2022 05/19 10:13
您說的紅沖是指加計抵減的部分嗎
郭老師
2022 05/19 10:15
對的是的,是這么做的。
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