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老師中途建賬,需要補以前的賬目數(shù)據(jù),我們公司收付款是美元,請問我該怎么把之前的賬理清楚呢?

84784948| 提問時間:2022 05/19 14:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你先去盤點現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后作為期初數(shù)。另外,如果你要補賬,就得找回以前的單據(jù),看有發(fā)生過一些什么業(yè)務(wù)。
2022 05/19 15:37
84784948
2022 05/20 09:05
我有公司的對賬單,可以按照對賬單錄入嘛?
84784948
2022 05/20 09:06
但是我司開票收票都是美元
84784948
2022 05/20 09:06
是按開票收票呢,還是按照銀行對賬單呢
宋生老師
2022 05/20 09:06
你好!可以的。這些單是要入進(jìn)去的
84784948
2022 05/20 09:09
那之前的我就按照銀行對賬單來做,不用核對發(fā)票了是吧
宋生老師
2022 05/20 09:13
你好!發(fā)票當(dāng)然也要對的啊
84784948
2022 05/20 09:55
上年的發(fā)票,客戶給到的,有些都在代理記賬那,我們外賬是代理記賬幫忙做的
宋生老師
2022 05/20 10:02
你好!發(fā)票和銀行,都是要補進(jìn)去的
84784948
2022 05/20 10:08
可以計算一個整數(shù)嗎?不需要每筆統(tǒng)計這樣呢,我們的流水有一千多萬,特別碎
宋生老師
2022 05/20 10:09
你好!同一家的,可以一起
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