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我公司是一般納稅人,但是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是普票,沒有專票 這個(gè)怎么做賬報(bào)稅?

84784984| 提問時(shí)間:2022 05/20 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,是一般計(jì)稅的嗎? 那你得全部繳納增值稅的
2022 05/20 08:29
84784984
2022 05/20 08:52
謝謝老師,我們是簡易計(jì)稅
郭老師
2022 05/20 08:53
那你是簡易計(jì)稅的話,在附表一填寫你簡易計(jì)稅的銷售額就可以的 不是建筑的吧?
84784984
2022 05/20 08:56
是建筑,一般納稅人可以簡易計(jì)稅嗎?和一般計(jì)稅有啥區(qū)別
郭老師
2022 05/20 08:57
一般計(jì)稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交增值稅,如果是簡易計(jì)稅的建筑,它可以差額交稅收入減去成本,按這個(gè)來繳納增值稅。你需要填寫附表三百分之三服務(wù)。第一列填寫價(jià)稅合計(jì)的收入扣除項(xiàng)目里面的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額,填寫的是你的成本金額。
84784984
2022 05/20 09:06
謝謝老師解答 差額交稅不是收入減去分包款嗎?怎么是收入減成本交增值稅?
郭老師
2022 05/20 09:11
你好,應(yīng)該是減去成本,不是分薄款,就像建筑勞務(wù),他沒法再分包出去。
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