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某年6月20日,華聯(lián)公司向A公司預(yù)付貨款140000元,采購一批原材料。A公司于7月10日交付所購材料,并開來增值稅專用發(fā)票,材料價款200000元,增值稅稅款26000元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補付的貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。完成下列會計分錄。(1)6月20日,預(yù)付貨款(2)7月10日,材料驗收入庫(3)7月12日,補付貨款

84785034| 提問時間:2022 05/20 08:33
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 (1)6月20日,預(yù)付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 (2)7月10日,材料驗收入庫 借:原材料200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅26000 貸:預(yù)付賬款140000 應(yīng)付賬款226000-140000 (3)7月12日,補付貨款 借:應(yīng)付賬款86000 貸:銀行存款86000
2022 05/20 08:36
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