問題已解決

我們單位是生產制造業(yè)單位,使用蒸汽,先預交蒸汽費用,月底結轉當月使用量,次月對方給開具上月使用量發(fā)票,但是對方開具發(fā)票數(shù)和我們自己單位計提結轉使用數(shù)不一致,我們預交、結轉、收到發(fā)票分別應該怎么做賬?

84784993| 提問時間:2022 05/20 10:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款 結轉成本嗎
2022 05/20 10:29
84784993
2022 05/20 10:31
月底結轉借制造費用貸預付賬款嗎,那收到發(fā)票呢?
樸老師
2022 05/20 10:39
同學你好 不是 需要先暫估才可以 不然沒法結轉
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