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企業(yè)所得稅年報里期間費用管理費用的業(yè)務招待費是19562元,應該怎么填報納稅調(diào)整表里的業(yè)務招待費?

84784951| 提問時間:2022 05/20 11:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個是自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪個低填寫哪個稅收金額。
2022 05/20 11:56
84784951
2022 05/20 12:01
低的那個數(shù)應該填在納稅調(diào)整表里的哪一項
東老師
2022 05/20 12:01
連填寫在招待費的稅收金額里面。
84784951
2022 05/20 12:04
只要填在納稅調(diào)整的業(yè)務招待費的稅收金額欄里,其他的都不用填吧?調(diào)增金額不用填吧
東老師
2022 05/20 12:10
調(diào)整的金額是會自動帶出來的。
84784951
2022 05/20 12:12
去年的凈利潤是負數(shù),不要交企業(yè)所得稅,這個業(yè)務招待費填寫了稅收金額和納稅調(diào)整金額,要不要交企業(yè)所得稅
東老師
2022 05/20 12:13
調(diào)整以后如果利潤是正數(shù)的話,就是需要交稅的。
84784951
2022 05/20 12:14
調(diào)整過后利潤自動就出來了吧,能直接看到吧
東老師
2022 05/20 12:25
對,這個是能直接看到的。
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