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大華公司2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄21.9月31日,對庫存現金進行盤存,發(fā)現庫存現金短缺300元,在批準前根據“庫存現金盤點報告表”做出分錄。經過核查,發(fā)現短缺款項時由于出納人員李某的責任,應由出納人員李某賠償。22.9月31日,對庫存現金進行盤存,發(fā)現庫存現金短缺150元,在批準前根據“庫存現金盤點報告表”做出分錄。經過核查,發(fā)現短缺款項無法查明原因,經批準作為管理費用處理。23.9月31日,對原材料進行盤存,發(fā)現A材料盤盈3000千克,經查明是由于收發(fā)計量錯誤造成,按每千克3元入賬??铐椨杀9軉T賠償。24.9月31日,對原材料進行盤存,發(fā)現A材料盤虧2000千克,經查明是由于地震原因引起,按每千克4元入賬。保險公司賠償6000元。

84785034| 提問時間:2022 05/20 17:21
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
l您好同學,具體是什么問題
2022 05/20 18:02
84785034
2022 05/20 18:45
進行會計分錄
何何老師
2022 05/20 18:46
你好 借;待處理財產損益300,貸;庫存現金300 借;其他應收款300,貸;待處理財產損益300
何何老師
2022 05/20 18:47
你好 借;待處理財產損益150,貸;庫存現150 借;管理費用150,貸;待處理財產損益150
何何老師
2022 05/20 18:48
你好 借;待處理財產損益9000,貸;原材料9000 借;其他應收款9000,貸;待處理財產損益9000
何何老師
2022 05/20 18:49
你好 借;待處理財產損益8000,貸;原材料8000 借;其他應收款6000,管理費用2000,貸;待處理財產損益8000
84785034
2022 05/20 18:49
還有24小問呢
何何老師
2022 05/20 19:01
你好 借;待處理財產損益8000,貸;原材料8000 借;其他應收款6000,管理費用2000,貸;待處理財產損益8000
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