問題已解決

小規(guī)模物業(yè)公司在整理賬務時,發(fā)現(xiàn)2020年一張熱力公司暖氣費發(fā)票沒有記賬,而該發(fā)票應該是由房產(chǎn)公司去支付的,熱力公司欠物業(yè)公司電費、房產(chǎn)公司欠熱力公司暖氣費,與物業(yè)公司簽訂的三方頂賬協(xié)議也沒有走賬,該合同規(guī)定在2020年7月完成頂賬手續(xù),現(xiàn)在該如何處理?

84784990| 提問時間:2022 05/21 12:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,首先同意你這種情況哈,嗯,他們在欠款的時候,你賬上有沒有發(fā)生過往來科目呢?就是說你和這些單位有沒有往來的科目掛賬呢?
2022 05/21 12:07
84784990
2022 05/21 12:28
熱力公司掛的應收賬款-熱力公司,房產(chǎn)公司掛的其他應付款-房產(chǎn)公司
李霞老師
2022 05/21 12:46
你好,那來了票據(jù)以后,你可以借費用,然后貸應收賬款。
84784990
2022 05/21 12:47
2020年的票能記費用嗎
李霞老師
2022 05/21 12:47
然后房產(chǎn)公司欠熱力公司的那部分,是你們來支付,那你們后期支付的時候。那就相當于借其他應付款貸庫存現(xiàn)金了。如果說你們不給這筆錢的話,就直接借,其他應付款,貸應收賬款。
李霞老師
2022 05/21 12:47
這筆票據(jù)的話,就不能做賬了。
84784990
2022 05/21 12:49
那三方頂賬怎么處理/
李霞老師
2022 05/21 12:52
您三方頂賬的話,如果說你現(xiàn)在賬面上掛著那兩個往來科目的話。你直接把那兩個往來科目對沖就行,然后把三方頂賬協(xié)議附到憑證。
84784990
2022 05/21 12:55
和乙方對賬,發(fā)現(xiàn)2020年開給乙方的發(fā)票有一張開重復了,該發(fā)票是稅務局代開的專票,對方也說該發(fā)票他們沒有記賬,但是客戶聯(lián)被對方丟失了,現(xiàn)在該如何處理?
李霞老師
2022 05/21 12:57
你好,這張發(fā)票,那就不入賬了。
84784990
2022 05/21 13:08
當時已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:24
你好,你現(xiàn)在把那張憑證反沖掉就可以了,然后匯算清繳的時候調(diào)增。
84784990
2022 05/21 13:35
專票的稅都是交過了,怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:44
你好,這張發(fā)票不是你交的稅的,然后跟你沒有關系呀。
84784990
2022 05/21 16:16
這是另外一張發(fā)票,是我方開給乙方的,2020年我方通過稅務局代開的專票,對方說她們沒有記賬可是我方記了收入了,并交了稅
李霞老師
2022 05/21 16:21
你好,那你這樣,因為你有一張發(fā)票聯(lián)找不到了,有可能你去稅務局的話,稅務局要求你要把這三聯(lián)兒全部交回給稅務局,如果說你交不回的話,稅務局會對你罰款,你考慮一下,你是交了罰款再紅沖合適,還是說直接不紅沖了?
84784990
2022 05/21 16:29
我直接調(diào)賬可以嗎
李霞老師
2022 05/21 16:30
你的意思你直接調(diào)整收入嘛,不不可以哈。
84784990
2022 05/21 16:31
我不調(diào)整收入,我調(diào)整未分配利潤和應收賬款
李霞老師
2022 05/21 16:34
你好同學,那不可以哈,那也是不可以的。
84784990
2022 05/21 16:45
那我應該怎么處理才能讓損失最小
李霞老師
2022 05/21 16:49
你這個收入金額不大的話就不要處理了,直接確定收入,如果收入金額很大的話,那你得拿著另外那兩張發(fā)票聯(lián),去稅務局作廢這張票據(jù)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~