問(wèn)題已解決

老師,我們公司剛成立,沒(méi)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在支出都是股東轉(zhuǎn)出納個(gè)人賬戶上,出納都是用微信支付,我是計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款還是其他貨幣資金

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/21 18:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,用往來(lái)科目其他應(yīng)付款
2022 05/21 18:01
84784982
2022 05/21 18:03
那我收到他們轉(zhuǎn)來(lái)的怎么做賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款還是其他貨幣資金? ?貸:其他應(yīng)付款
小林老師
2022 05/21 18:05
您好,借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款。然后成本費(fèi)用沖其他應(yīng)收款
84784982
2022 05/21 18:38
為什么是其他應(yīng)收款呢
小林老師
2022 05/21 18:42
您好,后期按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)損益,所以先掛其他應(yīng)收款
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