問題已解決
去年開了一張增值稅發(fā)票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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速問速答你好同學,您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
2022 05/23 14:50
84784998
2022 05/23 15:22
不辦,這個月重新開給對方,去年的發(fā)票是有些小問題,所以要重新開給對方
李霞老師
2022 05/23 15:26
你好同學,所以說你開了紅字發(fā)票以后,它會減少你本次的收入,相當于你開了一個正的,一個開的一個負的,你的收入沒有變化。
84784998
2022 05/23 16:28
我是想問怎么做會計分錄,月底需不需要結轉增值稅和結轉損益
李霞老師
2022 05/23 16:34
你好同學,你開了紅字發(fā)票的話,就是借主營業(yè)務收入,借應交稅費,應交增值稅銷項稅額貸應收賬款。您重新開的話,就是借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額,你的總體的來看,你這一個月產(chǎn)生的稅費嗎。主營業(yè)務收入月底是一定要轉到本年利潤里面的。
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