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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,如果本月銷項(xiàng)發(fā)票已開,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒開回來,就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
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速問速答你好,確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你需要暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/24 08:57
84785015
2022 05/24 09:04
先暫估就是本月借庫存商品貸銀行存款,下月發(fā)票回來以后直接附到上月憑證下?
郭老師
2022 05/24 09:07
你好,紅沖暫估,然后按發(fā)票的來做賬。
84785015
2022 05/24 09:17
你好,紅沖暫估后庫存商品借方是負(fù)數(shù)怎么辦
郭老師
2022 05/24 09:20
你好,那你的成本是不是沒有紅沖。
郭老師
2022 05/24 09:20
做暫估的成本需要紅沖的。
84785015
2022 05/24 09:38
暫估是含稅成本?
郭老師
2022 05/24 09:43
好,按照不含稅的來暫估。
84785015
2022 05/24 09:51
好的,按照含稅暫估會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果
郭老師
2022 05/24 09:52
你好,那你就成本就多了,你需要發(fā)票到了之后,紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785015
2022 05/24 10:01
紅沖暫估,借庫存商品-5貸應(yīng)付賬款-暫估-5,收到發(fā)票,借庫存商品4,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.52,銀行存款4.52,,,這樣庫存商品就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?
郭老師
2022 05/24 10:02
你好,借庫存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)1
84785015
2022 05/24 10:04
你好,是貸庫存商品-1吧?
郭老師
2022 05/24 10:05
你好,借庫存商品一和貸庫存商品-1有區(qū)別嗎?
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