問題已解決

老師好,求教,只是做代賬,公司沒賬,很混亂,采購,費(fèi)用沒有發(fā)票,也不提供起初建賬的數(shù)據(jù),這種情況該如何建賬?

84785005| 提問時(shí)間:2022 05/24 10:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好; 你們是內(nèi)賬還是外賬的 ;? ? 這是好久成立的公司 ; 費(fèi)用是好久開始發(fā)生的??
2022 05/24 10:08
84785005
2022 05/24 10:12
要做外賬,小微企業(yè),公司成立時(shí)間長了,現(xiàn)在改為查賬征收要做帳
meizi老師
2022 05/24 10:18
你好;? ? ? ?外賬的話;? ?你去? ? 打算6月建賬嗎? 那你就 用你 截止5月底的 期末數(shù)據(jù)來建賬才行的? ?
84785005
2022 05/24 10:27
這個(gè)我知道,但老板提供不了發(fā)票,建賬的起初數(shù)據(jù)也提供不了,這該如何建賬
meizi老師
2022 05/24 10:30
?你好; 提供不了的話 ;? ?那你也是 先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倆建賬; 建賬后在考慮發(fā)票問題; 看后期 是否可以補(bǔ)??
84785005
2022 05/24 10:31
老板也不讓盤點(diǎn)
meizi老師
2022 05/24 10:40
?你好 ;? ? 那這個(gè)沒法處理的 。? 外賬 你們不盤點(diǎn) ;? 你的數(shù)據(jù)怎么來 ;? ? ?
84785005
2022 05/24 10:44
我也就在這犯愁呢,老板不配合,賬也沒法建立
meizi老師
2022 05/24 10:51
你好 ;? ? ?那你 就先用5月末的數(shù)據(jù)來建賬; 你先把5月末的數(shù)據(jù)整理好了。 先建賬試算下再說? ??
84785005
2022 05/24 11:02
差額記在哪個(gè)科目去呢?其他應(yīng)付款,未分配利潤,還是……
meizi老師
2022 05/24 11:06
?你好;差額計(jì)入利潤分配 先做平; 后面找差異去調(diào)整? ?
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