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上月無銷售,但上月有認證進項稅發(fā)票,認證進項稅發(fā)票需要填入增值稅申報表上嗎

84784962| 提問時間:2017 05/09 15:10
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84784962
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
請問填入是不是填附表二的(四其他~本期抵扣進項稅明細表)
2017 05/09 15:13
鄒老師
2017 05/09 15:10
你好,需要的
鄒老師
2017 05/09 15:13
你好,就是進項稅額抵扣欄次,按正常申報抵扣就是了,沒有什么特殊的,不是其他明細
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