當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師!我們是主要做分揀服務(wù)的,4月份的分揀費(fèi)客戶還沒有付給我們,我們主要的成本就是人員工資,請(qǐng)問老師4月份我計(jì)提人員工資怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,計(jì)提人員工資
借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022 05/25 19:24
84784960
2022 05/25 19:25
請(qǐng)問老師!沒有收到款項(xiàng)是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
2022 05/25 19:26
你好,沒有收到款項(xiàng),需要做收入處理,通常結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
沒有收到款項(xiàng),在應(yīng)收賬款掛賬就是了?
84784960
2022 05/25 19:30
是不是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我這個(gè)月確認(rèn)了收入,下個(gè)月收到款還得給他們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)怎么操作??!
鄒老師
2022 05/25 19:32
你好,下個(gè)月先把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
84784960
2022 05/25 19:34
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 19:36
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
閱讀 91