問(wèn)題已解決

我們有購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備14000,用銀行支付,對(duì)方開2張普通發(fā)票過(guò)來(lái),本月公司直接銷售了這個(gè)設(shè)備,銷售普票已開出67000元,那這個(gè)分錄怎么做,月末銷售成本怎么計(jì)提呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/26 19:20
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好分錄請(qǐng)參考 買設(shè)備的時(shí)候, 借庫(kù)存商品14000。貸,銀行存款14000 銷售設(shè)備的時(shí)候, 在銀行存款。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅。
2022 05/26 19:27
小寶老師
2022 05/26 19:28
你好分錄請(qǐng)參考 買設(shè)備的時(shí)候, 借庫(kù)存商品14000。貸,銀行存款14000 銷售設(shè)備的時(shí)候, 借銀行存款67000。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅。
小寶老師
2022 05/26 19:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785041
2022 05/26 19:31
麻煩老師能不能完整的分錄和金額寫出來(lái)下
小寶老師
2022 05/26 19:33
買設(shè)備的時(shí)候, 借庫(kù)存商品14000。 貸,銀行存款14000 銷售設(shè)備的時(shí)候, 借銀行存款67000。 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59292.04 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅7707.96 已 結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14000 貸庫(kù)存商品14000 2022-05-26 19:28:45
84785041
2022 05/26 20:11
月末要結(jié)轉(zhuǎn)什么呢
小寶老師
2022 05/26 20:14
結(jié)賬前要做損益結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59292.04 貸本年利潤(rùn)59292.04 還有 借本年利潤(rùn)14000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14000
84785041
2022 05/26 20:15
老師還有就是我公司剛成立的,第一個(gè)月就有銷售發(fā)票開出2300,但是沒(méi)看到有購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,這樣要怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)
小寶老師
2022 05/26 20:19
請(qǐng)問(wèn)你開的銷項(xiàng)發(fā)票是賣的什么東西?
小寶老師
2022 05/26 20:20
還是只開了發(fā)票,沒(méi)有實(shí)際買賣貨物。
84785041
2022 05/26 21:41
就幫人家加工東西
小寶老師
2022 05/26 21:46
你的成本應(yīng)該是有人工費(fèi),再就是你加工東西的材料
84785041
2022 05/26 21:52
就沒(méi)有東西進(jìn)來(lái)
84785041
2022 05/26 21:53
如果只是開票怎么做呢
小寶老師
2022 05/26 21:55
那你只能是先確認(rèn)收入,沒(méi)有成本,這樣的話就等于是沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)了,只能是只確認(rèn)收入。
84785041
2022 05/26 21:57
還有個(gè)問(wèn)題,老師我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度未達(dá)銷售有免稅的,那這個(gè)免稅的稅額要不要轉(zhuǎn)出來(lái)怎么轉(zhuǎn)啊,然后納稅申報(bào)表里的是顯示按3%稅額免征的的,那要跟納稅申報(bào)表的金額一樣嗎,我們實(shí)際是1%的
小寶老師
2022 05/26 22:01
你好,要按照全額來(lái)計(jì)算增值稅,然后是按照3%算減免2%,實(shí)繳是1%。
84785041
2022 05/26 22:04
季度銷售收入是:68612.86那能不能麻煩老師把轉(zhuǎn)出的免稅的分錄和金額幫我寫出來(lái)下,然后月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)一并告知下,我對(duì)下我對(duì)不對(duì),我新手,不敢確定我對(duì)不對(duì),
小寶老師
2022 05/26 22:07
你加我微信我明天一早發(fā)你吧,這么發(fā)麻煩
小寶老師
2022 05/26 22:07
15194286521這個(gè)好不,期待你的好評(píng)哦
84785041
2022 05/26 22:33
能不能現(xiàn)在發(fā)呀,明天來(lái)不及了
小寶老師
2022 05/27 08:14
分錄模板請(qǐng)參考 小規(guī)模納稅人減征優(yōu)惠的會(huì)計(jì)處理和免稅類似其分錄分為如下兩步, 1、企業(yè)取得銷售收入時(shí)做如下分錄, 借:銀行存款等, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 2、月末實(shí)際減免其部分應(yīng)納稅額時(shí),分錄為, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減征部分), 貸:其他收益。
84785041
2022 05/27 09:33
謝謝老師
小寶老師
2022 05/27 10:12
客氣期待你的好評(píng)
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