问题已解决
老師,這樣分錄對嗎?平時做計提例如(暫時忽略社保公積金),借:管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 次月發(fā) 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4000(已發(fā)) 貸:其他應(yīng)付款1000(未發(fā))
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你好同學(xué),你做的憑證是正確的。
2022 05/27 09:37
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2022 05/27 09:51
現(xiàn)在做匯算清繳,在應(yīng)付職工薪酬科目里找不到未發(fā)
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 09:53
您好,您的意思沒有其他應(yīng)付款這個科目嗎?那說明都發(fā)完了呀。
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2022 05/27 10:02
就是沒發(fā)的我放在其他應(yīng)付款里了
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:07
那其他應(yīng)付款里沒發(fā)的話,那你的實際發(fā)生額就不要填那么多了。
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2022 05/27 10:08
我匯算清繳時只能從其他應(yīng)付款里取數(shù)了
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:13
你好同學(xué),你匯算清繳的時候,那個賬載金額填的是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額。
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:14
然后應(yīng)付職工薪酬的那個應(yīng)該發(fā)的金額,減去其他應(yīng)付款里的金額,就是你實際發(fā)。
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2022 05/27 10:24
期間費(fèi)用明細(xì)表,職工薪酬填科目匯總表里,管理費(fèi)用~職工薪酬對嗎?二級明細(xì)里還有社保和公積金,勞務(wù)費(fèi),租金,都填哪里?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:28
你好,你打開那個職工薪酬表,你看一下公積金,社保他們都有自己要填的地方。
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:28
再說勞務(wù)費(fèi)的話,一般是計入成本的,你怎么也放在費(fèi)用里面了呢?
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2022 05/27 10:37
期間費(fèi)用明細(xì)表里沒有社保和公積金,往哪填呢?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 10:45
你好,期間費(fèi)用里面的職工薪酬里面就包含這個。
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