問(wèn)題已解決

我們是個(gè)人**別人公司資質(zhì)接的工程,開票的時(shí)候直接把需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票給**單位,算出實(shí)際應(yīng)該交的稅費(fèi)直接轉(zhuǎn)給**單位然后開票,這種情況怎么做賬,當(dāng)初開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票做賬并沒有價(jià)稅分開記

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/29 09:40
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)就是收付實(shí)現(xiàn)制,你就做一個(gè)流水賬就可以了
2022 05/29 11:53
洋洋老師
2022 05/29 11:53
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