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進行下列期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 (1)年末,單位下列項目中非專項資金 如下所示,進行年末轉(zhuǎn)賬。 ——事業(yè)預算收入 50萬 ——上級補助預算收入 50萬 ——附屬單位上繳預算收入 50萬 ——非同級財政撥款預算收入 50萬 ——債務(wù)預算收入 50萬 ——其他預算收入 50萬 ——事業(yè)支出 40萬 ——其他支出 40萬 ——上繳上級支出 40萬 ——對附屬單位補助支出 40萬 ——投資支出 40萬 ——債務(wù)還本支出 40萬 (2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。 (3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進行結(jié)轉(zhuǎn)。 (4)從非財政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。 (5)期末非財政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。

84784996| 提問時間:2022 05/29 11:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,事業(yè)預算收入 50萬 上級補助預算收入 50萬 附屬單位上繳預算收入 50萬 非同級財政撥款預算收入 50萬 債務(wù)預算收入 50萬 其他預算收入 50萬 貸,事業(yè)支出 40萬 其他支出 40萬 上繳上級支出 40萬 對附屬單位補助支出 40萬 投資支出 40萬 債務(wù)還本支出 40萬 事業(yè)結(jié)余10萬 其他結(jié)余10萬 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)20 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),差額金額
2022 05/29 11:44
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