問題已解決

老師,我接公司賬后,發(fā)現(xiàn)前任會計就是接手賬后入的增值稅已交稅金科目,未交增值稅科目的貸方余額就一直掛在那沒轉(zhuǎn)出來,現(xiàn)在幾年了我接手后也就跟著入在已交稅金科目,需要把未交稅金科目貸方余額轉(zhuǎn)到已交稅金科目借方嗎?

84785000| 提問時間:2022 05/31 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?你們忘記結(jié)轉(zhuǎn)了吧 ; 你把已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅借方去 ;? ? ?
2022 05/31 10:34
84785000
2022 05/31 10:43
還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們是接了后就借,已交稅費
meizi老師
2022 05/31 10:49
?你好; 1. 需要的哦 ; 你結(jié)轉(zhuǎn)后 到時你繳納? ?才需要做? 分錄? ??
84785000
2022 05/31 11:07
老師你幫我看下,這個其他扣除不知道是什么扣除呢 難道是亂填的一個費用嗎
meizi老師
2022 05/31 11:11
?你好;? ?去查每個月的明細賬 ; 里面有的;? 估計是你們有什么減免金額;? 去 查每個月的工資申報表? ?
84785000
2022 05/31 11:16
哦,這個不是我們公司的,是我們員工在其他公司的,最后是一共減了500,就不會有個稅。
84785000
2022 05/31 11:18
老師?交增值稅正確的分錄,是不是要記借方未交增值稅?
meizi老師
2022 05/31 11:20
?你好;? ? ? ? ?是的。 一般納稅人的話結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是的? ?
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