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某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納 增值稅銷售額為780萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符 合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為13%。但該 企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅 額的15%。還有一個(gè)方案為:投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人 企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷 售額分別為430萬(wàn)元和350萬(wàn)元,適用3%的征收率。

84784958| 提問時(shí)間:2022 05/31 18:27
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2022 05/31 19:32
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