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甲單位為全額撥款科研事業(yè)單位,實行國庫集中收付制度。甲單位資金報銷審批管理辦法:資金支付嚴格執(zhí)行預算管理分級審批管理辦法,各部門不得超預算支出,預算內支出除部門負責人簽字確認外,單筆付款金額在1萬元至5萬元以下的,由財務處處長審批;單筆付款金額在5萬元至10萬元的,由總會計師審批;單筆付款金額在10萬元以上的,由單位負責人審批。部門員工報銷費用時,先由部門負責人簽字確認費用的真實性和是否超限額,履行相應審批手續(xù),后由財務處專門負責費用報銷審核的會計人員進行審核,審核通過后予以制單,出納根據(jù)會計人員審核制單后的憑證辦理費用支付手續(xù)。 1.審核報銷審批控制程序應注意的關鍵控制點。 2.甲單位支出業(yè)務控制設計及運行中在資金支付審批和審核環(huán)節(jié)是否存在缺陷,說明理由。

84784948| 提問時間:2022 06/01 13:57
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
1.審核報銷審批控制程序應注意的關鍵控制點: (1)單位是否有明確的支出內部審批權限、程序、責任和相關控制制度。 (2)單位是否有明確的分級審批、分額度審批、逐項審批的審批控制規(guī)定。 (3)審批人是否在授權范圍內審批。 2.(1)“單筆付款金額在10萬元以上的,由單位負責人審批”存在缺陷。理由:對于一定資金以上的重大貨幣資金支付業(yè)務,應實行集體決策制度,而不應由單位負責人一人審批。 (2)費用報銷審核程序不存在缺陷。理由:各部門員工報銷費用時,首先由部門負責人簽字確認,然后由財務部審核是否準予支付,便于審查費用的真實性和是否超限額問題。
2022 06/01 14:40
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