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收到留底退稅款該計什么分錄,之前我們賬務(wù)上是直接應(yīng)交銷項和應(yīng)交進(jìn)項對沖的,該怎么調(diào)整

84784955| 提問時間:2022 06/02 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。把錯的分錄紅沖。收到退款,借銀行存款貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/02 11:43
84784955
2022 06/02 11:52
之前我們賬務(wù)上一直是這么操作,現(xiàn)在銷項在借方,我可以直接借銀行存款,貸應(yīng)交銷項嗎
玲老師
2022 06/02 11:56
因?yàn)槭裁翠N項在借方了。要是退稅就做我給你發(fā)的分錄。
玲老師
2022 06/02 11:56
我是建議你把前面錯誤的分錄紅沖。再做正確的分錄。這樣好理解,還好處理。
84784955
2022 06/02 12:16
就是之前結(jié)轉(zhuǎn)是直接進(jìn)項和消項對沖,然后進(jìn)項一直大于消項,就造成消項在借方這種情況
玲老師
2022 06/02 12:17
。那不對,我發(fā)給你正確的期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,你把錯的紅沖了。
玲老師
2022 06/02 12:18
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784955
2022 06/02 13:43
老師,我把之前的紅沖了,然后借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項稅,借銀行存款,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣對了吧
玲老師
2022 06/02 13:44
原來你期末是正常結(jié)轉(zhuǎn)和這筆退稅一點(diǎn)關(guān)系沒有。 收到退稅,借銀行存款貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784955
2022 06/02 13:47
原來是進(jìn)項大于銷項,沒有做結(jié)轉(zhuǎn)
84784955
2022 06/02 13:48
等于留底退稅那部分還在進(jìn)項中,所以我做了轉(zhuǎn)出
玲老師
2022 06/02 13:50
進(jìn)項大于銷項期末的分錄是。借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。 收到退款再收做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄。
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