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房地產(chǎn)增值稅預(yù)繳稅款在申報表表幾,
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速問速答填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額.
2022 06/02 15:57
84784957
2022 06/02 15:59
留抵能抵減預(yù)繳增值稅稅款嗎
樸老師
2022 06/02 16:06
同學(xué)你好
對的
這個可以抵減的
84784957
2022 06/02 16:10
填到預(yù)繳稅額欄,抵減本月應(yīng)納稅額,抵減后的稅額為本月應(yīng)交稅額.-----------在增值稅申報表的哪張附表
樸老師
2022 06/02 16:16
同學(xué)你好
《增值稅預(yù)繳稅款申報表》
84784957
2022 06/02 16:45
我們好像沒有這張預(yù)繳表的
樸老師
2022 06/02 16:52
那就填寫附表三的
84784957
2022 06/02 16:54
填了附表上以后怎么體現(xiàn)交款呢?
樸老師
2022 06/02 16:55
主表自動出現(xiàn)抵減
84784957
2022 06/02 17:20
我的問題現(xiàn)在是要去交錢,如何提到哪個申報表上去交錢?不是抵減的問題
樸老師
2022 06/02 17:22
去哪里要錢?預(yù)繳的退回來嗎
84784957
2022 06/02 17:56
預(yù)交,增值稅沒地方預(yù)繳
樸老師
2022 06/02 18:03
填在《增值稅納稅申報表附列資料四》(稅額遞減情況表)里第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款行。預(yù)繳數(shù)填入本期發(fā)生額,如果當(dāng)月應(yīng)納稅額大于預(yù)繳數(shù),則在本期實際抵減數(shù)列也填入相同的數(shù),當(dāng)月抵減,如果當(dāng)月有留抵稅額,則當(dāng)月不填本期實際抵減數(shù),以后月份再抵減
84784957
2022 06/02 18:16
我要先交,還沒開發(fā)票
樸老師
2022 06/02 18:25
就是填寫這個附表四
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