問題已解決
老師,你好!咨詢一下22年5月補交19年的增值稅以及附加稅,需要計提嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不用計提了,可直接做分錄
借:未分配利潤
貸:銀行存款
2022 06/06 10:31
84784947
2022 06/06 10:38
老師,我可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出,然后其他的稅金及附加,借:營業(yè)稅金及附加—城建稅、教育附加,然后,貸:銀行存款,這樣可以嗎?
文文老師
2022 06/06 10:47
補交的增值稅,為何要通過進項轉(zhuǎn)出?
84784947
2022 06/06 10:50
因為是19年的專票不能抵扣,結(jié)果公司抵扣了
文文老師
2022 06/06 10:54
哦,那就可以。也可以按你的分錄處理
84784947
2022 06/06 11:44
好的,謝謝老師
文文老師
2022 06/06 11:45
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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